老师,就是本来我们买了关联股东的原材料,导致产品 问
需先计损失,再单独处理资产转让: 先将 10 多万损失计入 “待处理财产损溢”,明确关联股东赔偿后转 “其他应收款”。 原材料、在产品卖给关联股东时,按约定价格正常核算(不分摊损失),赔偿款与转让款分别结算。 两者分开处理,避免公司承担本应由对方负责的损失。 答
请问老师,这样的发票类目预付卡销售*抖音付费服务 问
是的,就是那样处理就行 答
老师好,我们公司要招聘一个外贸主管,要预算一下投 问
同学,你好 预算一下投入产出?? 是预算项目还是什么? 答
企业购买设备,一般用银行固定资产贷款,一般用自有 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,您好,有一公司,账上挂着欠供应商货款65万,其实 问
可以的,没问题的哈 答

我们是一家物流公司,专门运输汽油柴油的。老板成立了两家公司,内帐一直是做在一起的,从2020年开始,老板要求两家公司分开做内帐,那么期初数据我怎么算出来啊?怎么建账?
答: 您好,既然你们之前是两家公司做一起的内账,那你们肯定是分开做了外账的对吧,可以用外账期初数据作为两家公司的期初数据,谢谢
物流公司做内账,前期建账怎么做?麻烦老师描述一下,谢谢!!
答: 建账的话,把科目余额表整出来 资产方面,现金,银行、应收账款、固定资产 负债方面,应付账款,应付工资 权益方面,实收资本、未分配利润 把这些科目余额放到资产负债表上,借贷相等。 之后就按正常的经济业务处理就行了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请问物流公司做内账怎么做,一点思路都没有
答: 你好,根据业务发生情况做相应分录,根据分录登记账簿,出具报表就是了


江城 追问
2020-03-04 22:01
萦萦老师 解答
2020-03-04 22:04