- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-06-17 17:19
建账的话,把科目余额表整出来
资产方面,现金,银行、应收账款、固定资产
负债方面,应付账款,应付工资
权益方面,实收资本、未分配利润
把这些科目余额放到资产负债表上,借贷相等。
之后就按正常的经济业务处理就行了
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建账的话,把科目余额表整出来
资产方面,现金,银行、应收账款、固定资产
负债方面,应付账款,应付工资
权益方面,实收资本、未分配利润
把这些科目余额放到资产负债表上,借贷相等。
之后就按正常的经济业务处理就行了
2019-06-17 17:19:34
刚成立的起初都是零就行,你们现在发生了什么业务的?如果购买的车借固定资产,
应交税费,待认证,
dai银行
2023-09-14 13:56:56
你好
物流公司内账:
根据实际发生的经济业务进行相应的账务处理,根据凭证登记账簿,出具财务报表。
需要的资料:内账对应的经济业务原始单据
2022-04-12 08:41:45
你好; 你们先盘点期末数据 ; 比如你6月建账; 你要盘点所有截止到5.31号的期末数据来建账即可
2022-06-08 09:35:34
您好,如果是合理的支出,就入到费用。如果不是就入营业外支出
2020-06-16 10:47:12
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小草 追问
2019-06-17 17:24
紫藤老师 解答
2019-06-17 20:35