一般纳税人上月的专用发票有两份是红字处理。今月做账需要怎样处理的。
英勇的自行车
于2020-03-03 15:43 发布 862次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-03-03 15:45
开出发票做借应收负数贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税负数
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开出发票做借应收负数贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税负数
2020-03-03 15:45:38

你好,红字大于蓝字是无法申报的
2017-09-08 14:46:49

你好,需要账务处理
先用红票,做一次分录
再用正确的发票,做一次分录
2018-07-06 15:14:43

如果是损益类科目用以前年度损益调整
2019-03-07 17:52:07

如果对方没有认证,就是开票方红冲,如果对方认证了,对方红冲。
2022-03-09 11:25:42
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