一家贸易公司,取得的税票有6%和9%的,可是开出的销项税率是13%,产生的税差怎么处理?月末的时候分录怎么写?报税的时候要填写到哪里?
曲心晴阳
于2020-03-02 11:39 发布 911次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好,就是销项税的哦,这个没办法,就是计入销项税的
2020-03-02 11:41:00

您好,分录,贷;主营业务收入,负数,贷;应交税费-应交增值税-销项。
2018-01-12 21:03:08

你好!别补计吧,当月按正常处理,下月红冲,开正确发票即可
2018-01-12 19:16:58

申报表没问题,意思交的税是正确的吗?
2022-01-07 15:12:24

你好,冲销之前的收入分录,然后再做开票收入分录
2018-10-18 15:11:15
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