老师,有个问题就是简易计税的对方预缴的5000000÷1点03乘以零点03=145631点07,我发票开的是一张100万,五张发票的税额是145631点05分,这中间相差了两分钱,应该怎么做账务处理?

美丽人生
于2020-02-29 16:21 发布 693次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-02-29 16:33
按实际预缴的做
两个抵扣的差额计营业外支出
相关问题讨论
你好!
先把暂估分录反方向冲销
2018-10-06 15:45:08
按实际预缴的做
两个抵扣的差额计营业外支出
2020-02-29 16:33:02
你好,冲减这部分冲红的收入及成本
2019-10-08 09:11:08
你好,12月 借 预付账款400 贷 银行存款400,1月取得发票,借 费用 350 贷 预付账款350
2020-01-13 16:12:04
直接进入运营成本做成奖金,然后没有发票不能税前扣除
2019-07-13 15:07:51
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