送心意

朴老师

职称会计师

2020-02-28 11:56

你好,请在原问题下面追问或者前面带上老师名字

不知道 追问

2020-02-28 12:00

老师,我们12月发奖金多计提了639,我们也按这个错误的金额计提和发放了,等于12月计提科目是
借管理费用奖金
贷应付职工薪酬奖金,
这个计提包含了639,
发放时
借应付职工薪酬奖金
贷银行存款,这个也包含了639,
我们这边是打算从1月工资扣,不打算让员工退回来
我们一月的时候就直接冲销了这笔多计提的奖金,
借应付职工薪酬奖金 639,
贷管理费用奖金639,
老师我想问那我计提1月工资时,管理费用-工资这个是科目,是不是应该加上这个639,因为我们行政做工资表时应发金额是扣除了这个639,因为他想着直接从工资扣,就没有算进工资了,以及发放1月工资

朴老师 解答

2020-02-28 12:17

多计提的直接原分录冲红了就行,就是计提的分录负数

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相关问题讨论
是的,根据工资总额2%计提的了
2018-07-06 14:58:36
你好!这个看企业了,设置奖金更好
2022-02-25 09:17:00
你好 这样处理是可以的 
2021-08-18 12:13:04
你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
2023-01-06 10:10:48
你好,你在次月15号申报之前的提成都算不出来吗?
2019-02-20 09:41:29
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