请问老师公户付款记的预付账款,对方一直不给开票 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
账上挂账在制品比较大,但实物已经没有了,如何销账 问
可直接转为主营业务成本 答
老师,请发一个新的个人所得税税率表,谢谢 问
您好,这个是个税的表 答
你好,去年我公司装修,包给一个工头,有14万的票现在 问
您好,是什么原因开不出来了 答
总包代发分包工资,实际个税是由分包单位代扣代缴 问
是,实际个税是由分包单位代扣代缴 答

去年多计提的应付职工薪酬,本年度用以前年度损益调整,可以借:以前年度损益调整(红字) 贷:应付职工薪酬(红字)吗?
答: 直接做借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整
补计提去年的工资这样做分录可以么?借:管理费用_职工薪酬贷:应付职工薪酬借:以前年度损益调整贷:管理费用_职工薪酬借:利润分配-未分配利润贷在:以前年度损益调整
答: 你好!是下面2个分录了。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
以前年度多计提的应付职工薪酬,今年是否可以写分录如下,借:以前年度损益调整 贷应付职工薪酬
答: 同学你好 多计提的你要冲减应该是 借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整才对
我补交了一笔2016年的工会经费,金额2000元,我做账的时候借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬-工会经费,结转损益的时候系统是这样结转的,借:利润分配-应付利润,贷:以前年度损益调整
老师,请问,去年填应付职工薪酬的时候,没有填去年少计提的这部分金额,如果在今年账里用以前年度损益调整科目调整一下会不会造成今年的应付职工薪酬是正确的,去年那部分少计提的那部分金额漏报现象?










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