老师,你好 我是购方,1月份的时候给销方开了红字信息表,但是并没有在当月收到负数发票,现在申报增值税的时候。系统已经做了进项税转出,但是我没有做账务处理,这样该怎样处理?
梗。
于2020-02-27 08:51 发布 1317次浏览
- 送心意
晓宇老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师
2020-02-27 08:54
您好,红字发票是做进项负数,而不是转出的,借;应付账款 等科目 贷;库存商品等科目 应交税费(进项税额)
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你好,你开了红字信息表了吗
2018-11-12 10:58:46

你好,负数发票不用勾选的。直接进项转出即可
2020-03-05 09:02:03

您好,红字发票是做进项负数,而不是转出的,借;应付账款 等科目 贷;库存商品等科目 应交税费(进项税额)
2020-02-27 08:54:02

你好,计入附表二的进项税额栏次
进项税额按正数进项发票减去负数进项发票税额填写
是进项税额负数,不是进项税额转出
2018-09-11 08:33:26

你好!这个可以不用处理。可以有余额。
2024-05-22 10:27:22
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