送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-02-26 16:28

你好   那你之前分录怎么做的   直接做 借管理费用或者销售费用-业务招待费 贷应收账款即可

糖果妹 追问

2020-02-26 16:30

之前做的是,借,应收账款,贷,营业收入

糖果妹 追问

2020-02-26 16:31

收入需要冲减吗

meizi老师 解答

2020-02-26 16:31

你好 不需要  你这个招待送人也是视同销售的 也得交税的阿  你就做一笔 借管理费用或者销售费用-业务招待费 贷应收账款即可

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相关问题讨论
你好 那你之前分录怎么做的 直接做 借管理费用或者销售费用-业务招待费 贷应收账款即可
2020-02-26 16:28:46
你好 借 库存商品 贷应收账款
2019-08-28 16:08:44
同学你好!这个的话 一般月末或者季末   需要调整的
2021-07-22 11:00:37
你好,期初数错误需要重新建账,录入正确期初数才是的
2020-05-22 09:15:00
你好,嗯嗯,有可能老师按照老的教材说的
2020-03-23 10:27:02
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