- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
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你好,必须按照实际发放工资做账务处理
2020-02-25 11:16:07
你好 不用 你上月多发放应该是挂了一笔其他应收账款的 你本月发放扣除这个其他应收款就行了
2019-10-15 14:35:29
你好,借应付职工薪酬 贷其他应付款
2018-09-29 09:05:21
您好!这个你借应付职工薪酬 贷银行存款等 营业外收入
2020-01-16 10:31:03
你好,这部分工资之前已经计提了,就做计提相反的分录就可以的
2020-02-06 10:36:41
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