销售一瓶酒,收到现金500元,但是对方不需要我开发票 问
您好,这个你下次申报无票收入就可以 答
老师早 问一下进货没有发票 汇算清缴纳税调整项 问
无票支出,先在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目, 如果没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。 答
老师,我再填财报的时候,是必须做重分类的吗 问
做重分类,更规范而已 答
小规模公司,二季度和三季度都缴纳了印花税,都是选 问
按次申报是有印花税才交,没有就不申报 答
行政单位购买党日活动旗帜和主题党日横幅,属于办 问
那个属于于办公费支出 答

老师好,主表 应税老务销售额 填啥?是填服务发票金额吗?商贸企业,销售货物50万,服务6% 5万,均为不含税,问号处填啥 如图
答: 你好,主表 应税老务销售额指提供加工修理修配劳务的收入,而你这里的服务收入5万不属于,服务收入计入第一行收入总额栏次就是了 所以打问号的地方是填写0
老师想问一下税差补偿问题,我们企业挂靠别的商贸企业对外销售113.00万元的货物,销项税额是13.00万元,税率13%,不含税销售额是100.00万元,对方当时购进我方货物取得含税价是50.00万元,税率是1%,税额是0.495万元,不含税金额是49.505。对方要求我方补偿税差,老师这个大概需要补偿多少
答: 您好,就是这个交易要交的所有税我们承担 :增值税13-0.495,附加税(13-0.495)*12%,印花税(100%2B49505)*0.03%,所得税((100-49.505-(13-0.495)*12%-(100%2B49505)*0.03%)*5%, 这些税就是我们要补偿的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们是商贸企业,开票是在用友u8里开,勾票时系统的销售发票不含税金额和税额与开出来的发票的不含税金额还有税额相差几分钱,这有什么调整技巧啊
答: 你好,这个不用调,按实际的开票进行核算和申报







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有梦想的小矮人 追问
2020-02-23 15:15
邹老师 解答
2020-02-23 15:17