我们是电商公司,我现在做账的营业收入就是以公司 问
以公司提现出来金额为收入,会少确认收入的 答
老师,公司为员工承担的工资薪金个人所得税计入什 问
同学你好 借:营业外支出 贷:银行存款 答
养猪户提供场所及服务给我们养猪,应该开什么发票 问
你好,可以开现代服务*养殖服务 答
老师好,我还想问,我支付了水库承包费并取得了发票, 问
你好可以的 可以扣除 答
投资性房地产累计折旧还是累计摊销 问
您好,这个是属于累计折旧的 答

老师,我是小微企业。上年度做凭证:借:应付账款113 贷:主营业务成本100 贷:应交税费-应交增值税进项13想问一下本年做以前年度损益调整吗?怎么做呢?
答: 这个最好是反结账进去修改下,涉及收入,这个
检测服务行业,12月份发生的成本,没有收到发票,当时是这样做的: 借:主营业务成本 贷:银行存款 现在1月份发票回来了,是借:应交税费_应交增值税(进项税额) 贷:以前年度损益调整,是这样处理吗?
答: 你好,可以这样处理。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
前几年的开票收入未做账,现在用以前年度损益调整做分录,如借应收账款贷以前年度损益调整。中间多了应交税费的金额,但如果分录做成借应收账款,贷应交税费-应交增值税销项税额,以前年度损益调整,也不对。因为我们已经缴税了。这该怎么办?
答: 你好你正常申报了,但是没有做账的话,你应该用借应收账款贷以前年度损益,调整应交税费。


小胡 追问
2020-02-21 20:02
玲老师 解答
2020-02-21 20:34