- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-02-21 17:37
借应交税费-应交增值税减免税额 贷营业外收入
相关问题讨论
你好,你这个有增值税,有要交的增值税才需要计提附加税,没有的话就不用做。
2024-01-11 09:21:44
对于这种情况,你需要将红冲发票的增值税冲回。具体来说,你需要在本季度的会计分录中,将红冲发票的增值税金额记入“应交税费-增值税”科目,同时,将相应的销售收入记入“主营业务收入”科目。这样,你就可以在本季度的会计分录中,将红冲发票的增值税冲回。
2023-07-18 09:31:22
同学你好
对的
都是这样的
2023-01-15 13:54:47
是的,这个一般是季报的
2020-02-13 10:10:33
同学你好
目前免交增值税不用做增值税的处理,直接确认收入即可
2022-11-02 23:15:28
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2020-02-21 17:38
玲老师 解答
2020-02-21 17:51