有两个科目 我想合并下 1.其他应收款 2.其他 问
这样调整不对,凭证借贷方不平,科目方向也错了。 正确的调整凭证应该是:借:其他应付款 1610000贷:其他应收款 1610000 答
老师,我们公司买的二手车,每个车的价格都是3万、4 问
您好,要的,要计入固定资产折旧的 答
老师,我想请问一下就是我们是一个商贸公司,这个公 问
您好,这个的话,是不是一般这种都没有票据啊 答
有一家公司租了我公司的仓库12万一年,要给该公司 问
同学,你好 不动产租赁,增值税9% 答
老师,请问在用定额分配法分配直接材料的时候,车间 问
你好,只分配原材料即可 答

企业购买固定资产,存放在加工单位做加工用,到时不收回,如何做账务处理?
答: 借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等
老师,想问一下,我们公司购买的的模具模架和钢材,模具发到外面形成了很多加工费形成了自制固定资产,我这边应该怎么入账哈?这些购买的钢材和付的加工费应该怎么做账务处理?
答: 你好 购买的钢材先计入原材料再转到固定资产,加工费计入固定资产的成本。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
有一项固定资产处理了,做账务处理时发现折旧多提了,需要怎么做啊
答: 你好,做账务处理时发现折旧多提了,就冲销之前多计提的金额 借;累计折旧,贷; 管理费用等科目







粤公网安备 44030502000945号



温柔的泥猴桃 追问
2020-02-19 16:07
venus老师 解答
2020-02-19 16:07