送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-02-19 14:59

最好通过应付职工薪酬过度一下
借:管理费用-福利费   贷:应付职工薪酬—福利费
借:应付职工薪酬—福利费  贷:银行存款
认证的时候,借: 应交税金-进项税  贷:管理费用-福利费   
转出的时候,借:管理费用-福利费 贷:应交税金-进项税额转出

刻苦的犀牛 追问

2020-02-19 15:03

那我这样做算对吗?以往几个月都是这么做的,还是最好像您这样做

辜老师 解答

2020-02-19 15:04

这样做也是的,只是福利费没有通过应付职工薪酬归集

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