送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-02-18 20:41

这个需要冲掉之前做借管理费用 负数,贷应付职工薪酬 负数,重新计提工资,借主营业务成本 贷应付职工薪酬

赵霞霞 追问

2020-02-18 20:44

成本是多少就冲掉多少管理费用是吗?那每次都要回冲好麻烦啊

maize老师 解答

2020-02-18 20:46

你可以说下你们这个是做啥

赵霞霞 追问

2020-02-18 20:48

就是之前收到的款没有确认收入,等到开票的时候再确认收入,那成本是什么确认呢?

赵霞霞 追问

2020-02-18 20:49

因为公司是做设计外包的,只有人工费

maize老师 解答

2020-02-18 20:49

我问的是你们公司是做啥,,你要是主要成本是人工,那这个之前计提做借劳务成本,后面有收入结转成本做借主营业务成本 贷劳务成本

赵霞霞 追问

2020-02-18 20:53

那前面几个月,我一直做的是计提借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬,实际发放做借:应付职工薪酬,贷:银行存款,现在要确认成本,怎么做啊?

maize老师 解答

2020-02-18 20:58

只能冲掉之前的,借:管理费用-工资,负数 贷:应付职工薪酬,负数,重新做

赵霞霞 追问

2020-02-18 21:25

那正常成本是什么时候确认啊?没有确认收入,可以先确认成本吗?

maize老师 解答

2020-02-18 21:28

之前计提做借劳务成本,后面有收入结转成本做借主营业务成本 贷劳务成本  可以参考这个做,有收入才结转到主营业务成本下面,

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相关问题讨论
这个需要冲掉之前做借管理费用 负数,贷应付职工薪酬 负数,重新计提工资,借主营业务成本 贷应付职工薪酬
2020-02-18 20:41:19
甲造船企业签订了一项总金额为5 800,000元的固定造价合同,为乙客户承建一搜船舶,合同完工进度按照累计实际发生的合同成本占成本合同预计总成本的比例确定。工程已于09年2月开工,预计11年8月完工,最初预计的工程成本为5500,000元;至10年底,由于材料价格上涨等因素调整了预计总成本,预计工程总成本为6 000,000元。该造船企业于11年6月提前两个月完成了造船计划,工程质量优良,客户同意支付奖励款200,000元。建造该搜船舶的其他有关资料如下表所示; 年份 09年 10年 11年 累计实际发生的成本 1540,000 4800,000 5950,000 预计完成合同尚需发生的成本 3960,000 1200,000 应结算合同价款 1740,000 2960,000 1300,000 实际收到价款 1700,000 2900,000 1400,000 09年(1)实际发生的合同成本 借:工程施工--船舶--合同成本 1540,000 贷:原材料、应付职工薪酬、机械作业 1540,000 (2)应收结算的合同价款 借:应收账款---乙客户 1740,000 贷:工程结算 1740,000 (3)实际收到的合同价款 借:银行存款 1700,000 贷:应收账款--以客户 1700,000 (4)确认和计量当年的合同收入和合同费用 09年的完工进度=1540,000/1540,000%2B3960,000=28% 09年确认的合同收入=5800,0000*28%=1624,000 09年确认的合同费用=5500,000*28%=1540,000 09年确认的毛利=1624,0000-1540,000=84,000 借:工程施工---合同毛利 84,000 主营业务成本---船舶 1540,000 贷:主营业务收入 1624,000
2020-07-06 09:33:56
您好 成本分录您写反了吧?
2022-04-11 06:34:08
1、应该在双方结算时确认应收账款。 2、当年完工的工程完工后确认收入和成本,当年没有完工的工程在年末确定收入和成本。 3、分录如下: 借;主营业务成本 借;工程施工-合同毛利 贷 ;主营业务收入
2018-12-12 11:40:58
是的,您可以对自己的内部账目进行管理,不需要使用工程结算科目。但是,建议您使用该科目,以使事务更具有完整性,并切实掌握成本和收入的情况。
2023-03-09 10:48:53
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