老师,您好!问您一下我们公司有个员工社保是由另外一个公司缴纳的缴纳的,上月我公司为这位员工支付了2月份的社保,由于他上月离职,我们为他缴纳的这部分钱公司和个人都由他个人承担,这个月工资扣除。我上月做分录借:其他应收款贷:银行存款。这月工资扣回来贷:其他应收款,老师我有点绕进去了,我该怎么做分录才对呢?

魔鬼中的天使
于2020-02-17 20:57 发布 1226次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-02-17 20:58
借应付职工薪酬 贷其他应收款,这个你计提多计提冲掉 ,借管理费用 负数贷应付职工薪酬,负数
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您好,您的理解是正确的。4月社保公司部分免交(医保减半),只扣个人部分。因为企业部分社保减免,无需支付款项,所以参考分录是先计提社保,因为减免,再转入其他收益科目。
2020-05-28 22:48:16
你好 意思是老板娘垫付了一笔货物给对方公司 。到时公司在报销给老板娘的意思吗
2020-03-26 15:21:47
您好
请问付房租另一部分招待别人有没有收到发票到单位报销?
2019-12-12 11:33:15
你好,收到出口退税款,那其他应收款就减少了,资产减少就计入贷方的
发生的时候
借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)
(按期末留抵税额与免抵退税额较小一方记账)
应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)
(金额等于免抵税额)
贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
(金额等于免抵退税额)
收款,借;银行存款,贷;其他应收款
2019-11-19 15:24:00
你好!
对的
借:银行存款,贷:其他应收款
2019-10-06 08:59:33
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