请问老师,我们公司一般付房租收到收据是借:其他应收款—房租,贷:银行存款。现在收到了对方开的一张60000的专票,税率是9,我们应该怎么做分录呢?
矮小的楼房
于2019-08-03 18:08 发布 1511次浏览
- 送心意
锋利老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-08-03 18:11
您好,付房租没收到发票的应该是借预付账款 贷银行存款 。收到专票,借管理费用 -租赁费 贷预付账款 。记入其他应收款是代表还要收回来的不太合适
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快账吗,你点加号就可以增加新的人员,写个人名字就可以
2020-05-13 11:31:18

你好
财务费用里面
2020-04-16 11:52:44

你好 老板垫付的话 你要挂 借管理费用-租赁费贷其他应付款 然后报销给老板 借其他应付款-老板贷银行存款
2019-11-11 11:30:01

如果是支付之前的其他应收款可以
2019-08-15 19:24:41

你有原始凭证是嘛
借其他应收款-b贷其他应收款-a
一次调整就可以
2019-08-06 23:55:12
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