请问老师,我们公司一般付房租收到收据是借:其他应收款—房租,贷:银行存款。现在收到了对方开的一张60000的专票,税率是9,我们应该怎么做分录呢?

矮小的楼房
于2019-08-03 18:08 发布 1684次浏览
- 送心意
锋利老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-08-03 18:11
您好,付房租没收到发票的应该是借预付账款 贷银行存款 。收到专票,借管理费用 -租赁费 贷预付账款 。记入其他应收款是代表还要收回来的不太合适
相关问题讨论
账务处理没问题啊,正确。
2022-01-08 20:20:49
那要是计提法人工资。。一部分算作给法人发的工资不可以?
就是现在做分录
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
借:其他应收款
贷:其他应收款-法人
借:应付职工薪酬
贷:其他应收款
2021-12-15 17:27:51
你好,是什么原因快递公司会赔偿快递费给你单位呢?
2020-07-11 13:50:11
老师,借款人是股东啊
2020-06-11 13:28:07
你好,新建账银行里的余额是私户来的,做分录是借:银行存款 贷:其他应付款
比如以后还钱
借 其他应付款 贷 银行不存款等
2019-04-22 17:20:50
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