送心意

张乐老师

职称注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师

2020-02-17 16:03

借:管理费用—电费  贷:预付账款

萍水相逢 追问

2020-02-17 16:07

谢谢!跨年了没事是吗?如果走带摊费用可以吗?这个月利润少

萍水相逢 追问

2020-02-17 16:08

电费有6万多发票金额

张乐老师 解答

2020-02-17 16:36

那假装下个月收到的发票,下个月再做这笔分录

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相关问题讨论
借:管理费用—电费 贷:预付账款
2020-02-17 16:03:57
你好,是不是预付了暂时没有取得发票
2018-08-10 11:03:45
是的,没有收到发票暂挂往来款,可以放在预付账款,或者其他应收款,都可以的。等收到发票在平往来款
2018-11-03 18:36:12
这样处理也可以 就是当期费用少了 建议直接暂估记费用  回来发票时再冲 按发票入账 
2021-11-26 15:22:00
你好,如果是先支付款项,计入预付账款,如果是后支付款项,是计入应付账款
2020-03-31 16:33:23
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