- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,上个月电费应入上个月的费用账
借:管理费用等
贷:应付账款
下月支付时
借:应付账款
贷:银行存款
2020-02-17 14:41:22

您好,调整凭证需要附件
2021-11-18 18:26:40

你好,这个应该是18年12月计提的
2019-01-09 17:19:01

你好,借:销售费用100 现金1000 贷:其他应付款1100
如果要全部都改,那把所有涉及的分录红字冲销,然后按正确的做就可以了
2018-03-28 11:47:16

你好,差额计入待处理财产损益,查找原因后计入管理费用或营业外收支,影响利润
2017-06-28 10:49:31
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