假如因为某些原因,我公司多付款红供货商,也收了多余的销售货款,下个月该退的退,该收的收,请问,这个月的分录和下个月的分录
26294018991
于2020-02-16 21:34 发布 1324次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-02-16 21:37
你好,
多付的款项计入应付账款
借:应付账款
贷:银行存款
下月收回时做相反分录
多收的销货款计入应收账款
借·:银行存款
贷:应收账款
下月退回时做相反分录
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你好,
多付的款项计入应付账款
借:应付账款
贷:银行存款
下月收回时做相反分录
多收的销货款计入应收账款
借·:银行存款
贷:应收账款
下月退回时做相反分录
2020-02-16 21:37:19

你好,不用特别处理,按照实际支付的金额确认成本。
2021-03-30 18:11:02

借库存商品412550.82贷预付账款。
借预付贷银行存款112250,营业外收入0.82
2020-04-29 08:53:43

、供货商送货过来没有付货款
借:库存商品
进项
贷:应付账款
以上用红字金额表示。
未等到给供货商付款时,有些商品需要退货
两个处理都是一样的,都没有付款
2019-02-22 15:17:13

你好!收货可以先做应付账款
2019-02-22 15:06:01
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