送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-04-30 18:52

那调整要怎么做分录?放营业外支出吗?不然应交税费一直多这1分钱

邹老师 解答

2016-04-28 10:01

当月根据申报表对账务进行调整
而不是下个月申报增值税的时候少写一分

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税费申报期间,应交增值税金额和增值税申报表上面的缴纳增值税的金额可能出现出入的情况,根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第十五条规定,企业应当在新一期计算企业所得税税额时,调整应纳税额与上一期实际缴纳税额之间的差额,将此差额作为本期的应纳税额。所以,在这种情况下,税费申报中的应纳税费款项应该计入“应交税金”的科目中记录。
2023-03-01 15:00:51
您好 请问是没有确认过收入 也没有进项税额么
2019-10-08 14:30:11
你好!你是说实交和计提有差额吧,按实交金额调整
2018-12-05 10:46:08
当月根据申报表对账务进行调整 而不是下个月申报增值税的时候少写一分
2016-04-28 10:01:58
您好 借:应交税费-未交增值税 0.01 贷:营业外收入 0.01 可以这样写分录调整就好了哈
2024-05-20 10:47:30
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