送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-02-14 10:34

你指的系统是什么系统?勾选系统?
对不上原因是结转?你是什么情况下的结转

追问

2020-02-14 10:36

金蝶,需要补充抵扣联还是怎么的,差别比较大,又或者是结转出错了?

陈诗晗老师 解答

2020-02-14 10:42

你收到进项,你是怎么处理的?在系统里面。你结账你是怎么结转的?

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老师还想问问您就是我们这笔多交的税在销项税和转出未交增值税的差额应该体现在销项税的借方余额吧,现在年末我想把这笔分录结转平,销项税的借方余额就是多交的增值税,等于我们有笔是打错税率的,交税时进行了抵扣,销项税和转出未交增值税的差额就不是多交的税款,想问问您调整的方法
2019-01-09 14:24:48
不用不用,这个你直接放到待抵扣税额就行了。
2022-07-10 17:19:24
你好  你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
2022-01-10 15:22:21
你指的系统是什么系统?勾选系统? 对不上原因是结转?你是什么情况下的结转
2020-02-14 10:34:37
月末留抵扣的增值税,结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税明细科目,就行了。
2018-12-25 08:43:41
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