2500保底,双休,如果请三天假,咋算工资 问
用应发工资-工资/应出勤天数*3天 答
老师,按最规范实用的做法,每月记账凭证做完是附科 问
您好,1. 每月记账凭证做完,按账务处理程序附科目汇总表(科目汇总表程序)或汇总收款凭证、汇总付款凭证、汇总转账凭证(汇总记账凭证程序)。 2. 附在装订封面之后、所有记账凭证之前(即第一页位置)。 3. 科目余额表不装入凭证册,单独保存。 4. 比如科目汇总表中库存现金本月借方发生额5000、贷方发生额3000,银行存款借方发生额150000、贷方发生额120000,则借方合计155000=贷方合计123000%2B32000(按科目列示,借贷总额相等)。 答
老师,我想成立一家钢板租赁公司,钢板只买一次只能 问
按租赁收入确认销项 答
请问小微企业小企业会计准则收到工会经费返还可 问
《小企业会计准则》下,规范处理是:借银行存款,贷其他应付款 - 工会经费(返还经费属工会资金);实务中小微企业也有简化冲管理费用的,但建议按规范走往来科目。 答
请老师对案例分析进行1500字解答,谢谢 问
您好,能个邮箱发您好么 答

老师,我们公司一月份的水费发票没有到,付了50000元,做成 借:其他应付款 贷:银行存款,可以吗?如果是这样的话,我一份月的费用就会少,二月份开发票回来的话,计入二月份费用的话,二月份费用就多了,该如何处理好点呢?
答: 你好 可以 你可以做其他应付款或者预付账款来核算的。你如果能确定金额的 发票没到的情况下 先暂估费用入当期的账务里面去
老师,您好,请问我们公司收到另外公司一笔货款,给对方已开发票,我前期做账做的是借银行存款,贷其他应付款,我现在要是冲账应该怎么冲?
答: 你好,嗯嗯,借其他应付款,贷主营业务收入,应交税费
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
物业管理公司收业主物业费刷卡,没开发票,可不可以不作为收入。可不可收到时:借:银行存款,贷:其他应付款再做,借:其他应付款,贷:现金
答: 这样属于偷税漏,有风险








粤公网安备 44030502000945号



桃子 追问
2020-02-13 17:27
meizi老师 解答
2020-02-13 17:29