请问下,商贸公司,收到劳务工加费,怎么入账 问
您好,计入管理费用-劳务费中 答
老师,进货商不能按明细开发票,只开几个品种的话,可 问
实际这涉嫌虚开发票了,最好按明细开 答
企业租房后花1500,再出租给员工,收员工500元,企业收 问
借:管理费用-福利费1000 其他应收款500 贷:银行存款1500 答
老师,我们是建筑行业 像建造师的社保是我们公司全 问
是的,全部入管理费用 答
老师 你好 公司16年成立的 是从个人那里租的房子 问
您好,从私账吧,也不需要做账,反正也不能抵扣 答

本月销售的未收到货款,未开发票,外账报税的是这样处理的,借:银行存款 贷:其他应付款,下个月收到钱了未发票应该怎么做
答: 你当月销售的货物提供给对方了吗
保险公司把车辆保险打到公司公户账户上了,当时做的借:银行存款,贷:其他应付款。后来修理厂开发票过来了,公户上把钱给他们了,这笔账怎么做呀,是不是不是直接冲其他应付款?
答: 保险公司给您们补偿的话,借:银行存款 贷:营业外收入 维修的发票的话,借:管理费用—维修费 贷:银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们公司一月份的水费发票没有到,付了50000元,做成 借:其他应付款 贷:银行存款,可以吗?如果是这样的话,我一份月的费用就会少,二月份开发票回来的话,计入二月份费用的话,二月份费用就多了,该如何处理好点呢?
答: 你好 可以 你可以做其他应付款或者预付账款来核算的。你如果能确定金额的 发票没到的情况下 先暂估费用入当期的账务里面去


yi平 追问
2019-08-27 16:28
辜老师 解答
2019-08-27 16:31
yi平 追问
2019-08-27 16:33
辜老师 解答
2019-08-27 16:36
yi平 追问
2019-08-27 16:43
辜老师 解答
2019-08-27 16:46