老师,如果要是把报表上的营业外收入减少,还相应的 问
您好,银地存款或应收账款 答
老师,我们2025.12月退了一批货给供应商,但是对方这 问
您好,可以的,这个没有问题的 答
老师,我昨天付了26年的半年房租,但是发票房东说元 问
预付房租 借:其他应收款-房东 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 收到发票 借:预付账款-房租 应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-房东 答
两年前少做了一笔费用通过以前年度损益调整,如果 问
你好,利润表无法调整,资产负债表调整未分配利润 答
民办非企业年底结转,没有利润分配这个科目?应该转 问
转到非限定性净资产-经营结余 答

老师,公司的增值税,月税负季税负和年税负是同一个数据吗
答: 不是的,不会相同的
那现在应交税费――应交增值税转出未交增值税是负数,不用交增值税,那这个负数怎么办,一直放着?
答: 你好,转出多交增值税。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 -420(负数) 贷:应交税费-未交增值税-420(负数)这个8月份已结转了,9月份只结转本期的吧借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 -200(负数) 贷:应交税费-未交增值税-200(负数),只是说到9月份还有620是留抵税额吗?
答: 我都有点被你绕晕了,简单问题复杂化了 取得金税盘发票 借;管理费用820 贷;银行存款820 假如是一次性抵扣就 借;应交税费-应交增值 820 贷;管理费用 820 假如你填写是分期抵扣的,按抵扣的金额 借;应交税费-应交增值 贷;管理费用 就是这样,跟你收入没有关系





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安 追问
2020-02-07 14:14
辜老师 解答
2020-02-07 14:16
辜老师 解答
2020-02-07 14:16
安 追问
2020-02-07 14:17
辜老师 解答
2020-02-07 14:18