- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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支付工资
借:其他应收款
贷:银行存款
收到代发工资
借:银行存款
贷:其他应收款
2022-06-08 15:10:37
您好
C
借:银行存款
贷:短期借款
D
借:应付职工薪酬
贷:库存现金
您体会一下会计分录
2022-07-17 19:42:03
你好,有他个人支付的证明可以。
2022-10-18 14:07:05
您好,今年拿回这个金额乱码了,就是回单金额 减3277.89这个差额,借:管理费用 贷:应付工资 借:应付工资 贷:银行,把银行做平,,但这个差异需要补申报个税的,要不税务对比我们入账应付工资和申报收入不一样
2023-08-29 15:33:41
你好同学,计提工资记入应付职工薪酬贷方,发放时借方记入应付职工薪酬
2022-10-04 14:05:54
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