送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2020-02-02 09:36

那就是登记总账的时候登记错误了 吧手工帐调整合适在建新账

风雨后的彩虹29 追问

2020-02-02 10:40

老师我查了总账和明细账不仅对不起来,明细账我加了下借贷还不平,必须调整了才能建吗

风雨后的彩虹29 追问

2020-02-02 10:43

总账的借贷是平的,明细账贷方差了728.98,明细账的现金多了10应付账款多了718.98

马老师 解答

2020-02-02 11:08

要查清楚  对平了才作为新账的期初数去建账  否则建的帐也保存不了 期初数不平

风雨后的彩虹29 追问

2020-02-02 11:25

好的,现在老板要求我们修理和销售的分开建账,之前会计是兼职的没有分开,我现在重新建账,固定资产应收应付有的也没有入账,我可以不管以前的账重新做账吗

马老师 解答

2020-02-02 12:48

没有入账的这次就整理出来 期初数里都添加进去

上传图片  
相关问题讨论
你好,需要写明细科目的,是各自占一格的。
2021-03-21 15:33:02
那就是登记总账的时候登记错误了 吧手工帐调整合适在建新账
2020-02-02 09:36:18
你好 不是的,这几个科目,需要单独作为科目分别登记明细账的
2022-04-05 09:03:50
您好,借贷方的累计上年是上年的累计,今年从1月开始累计,余额是连续结转下来的,是两年累计下来的余额。
2016-10-16 21:53:21
在手工记账中,同一员工的其他应收款和应付账款是否可以记在同一页的其他应收款和应付账款中,以及是否可以相互抵消,需要视具体情况而定。 首先,关于同一员工的其他应收款,不同二级科目是否可以记在同一页的其他应收款中,一般来说,如果这些其他应收款的性质和用途不同,建议分别记录在不同的页码中,以更好地反映实际情况和管理需要。但如果这些其他应收款的性质和用途相同,或者是同一笔款项的不同组成部分,那么可以记在同一页的其他应收款中。 其次,关于这名员工的其他应付是否可以和他的其他应收相互抵消,需要具体分析。一般来说,如果其他应收款和其他应付账款的债权债务关系是同一笔交易或事项,且金额相等,那么它们是可以相互抵消的。但如果是不同的事项或金额不相等,则需要具体情况具体分析,不能一概而论
2024-02-02 11:55:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...