老师您好 稳刚返还的款收到了 要怎么做账? 问
借:银行存款 贷:营业外收入 答
2500保底,双休,如果请三天假,咋算工资 问
用应发工资-工资/应出勤天数*3天 答
你好,公司是2025年9月成立,现在有2025年10月-12月 问
在2026年入账,不需要调整 答
租赁公司租给我公司塔吊,连工带机械 我公司代租 问
你好,可按建筑服务开具 答
老师,按最规范实用的做法,每月记账凭证做完是附科 问
您好,1. 每月记账凭证做完,按账务处理程序附科目汇总表(科目汇总表程序)或汇总收款凭证、汇总付款凭证、汇总转账凭证(汇总记账凭证程序)。 2. 附在装订封面之后、所有记账凭证之前(即第一页位置)。 3. 科目余额表不装入凭证册,单独保存。 4. 比如科目汇总表中库存现金本月借方发生额5000、贷方发生额3000,银行存款借方发生额150000、贷方发生额120000,则借方合计155000=贷方合计123000%2B32000(按科目列示,借贷总额相等)。 答

进行中的项目,采购的设备记在建工程了,还有配件!还有第三方的安装款也付款一部分,以上发票都有!现在将项目卖出了!也已经开票和收款!请问1、计入在建工程的如何记账转出?2、尚未做入账内的专票,此时怎么记入和转出?
答: 你好,您需要将您取得的发票记账在建工程中,然后再做在建工程的减少。 借:在建工程 借:应交税费——应增(进) 贷:银行存款等 出售时‘ 借:固定资产清理 贷:在建工程 收款 借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费——应增(销) 最后将固定资产清理余额转入资产处置损益
在建工程的设备已经可以投入使用了,因为安装这个设备的第三方还没有给到我发票,这样的话我能把这个在建工程转为固定资产吗?
答: 你好!按合同金额结转,发票开了再调整
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们家工地的话给第三方承包了,一般情况下是甲方把工程款打给我们,然后我们再把钱打给第三方,这样的话就直接计入到项目的成本里了,可是这个项目是把款直接打给第三方,然后第三方把多的款返给我们,这种情况怎么做呢,我该怎么入账呢?
答: 你好,同学。 你这第三方承包,你支付给第三方作为你的成本 处理。 甲方直接转第三方你就是 借 应付账款 第三方 贷 应收账款






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流浪D"小褲衩 追问
2020-01-19 16:22
立红老师 解答
2020-01-19 16:30
流浪D"小褲衩 追问
2020-01-19 16:31
立红老师 解答
2020-01-19 16:33
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2020-01-19 16:35
立红老师 解答
2020-01-19 16:44
流浪D"小褲衩 追问
2020-01-19 16:44
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2020-01-19 16:50