2019年每个月都做了借主营业务成本,贷其它应付账款—预提费用,2020年2月才能收到发票且收到的发票比预提的金额少,收到发票后怎么做账?
于2020-01-17 22:50 发布 1304次浏览
- 送心意
洛洛老师
职称: 中级会计师
2020-01-17 22:52
您好,按照差额借主营业务成本负数贷其他应付款预提费用负数。
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你们是什么单位 招聘费用
2018-10-15 10:46:39

你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31

你好,是的
2017-04-25 17:23:25

同学,相差的2万可以不用处理啊
2021-03-04 10:40:52

没问题,没问题,可以这么做分录。
2021-08-18 09:10:32
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