吨位是676.74,单价是15.7,税点是9%那么金额是多少, 问
你好含税金额15.7*1.09=17.113 总金额是17.113*676.74=11581.05元 答
资产负债表的未分配利润。年初减去年末不等于本 问
你看一下你是不是做过以前年度损益调整或是利润分配未分配利润 答
老师,我有一张退税是0的,去除增值税购进来的是12万 问
可以的,没问题的哈 答
老师:我公司销售出去的应收账款,客户给了承兑汇票, 问
借:应收票据 贷:应收账款 答
老师您好,工商业务,哪些需要公示哪些不需要呢 问
工商年报是需要公示的。 答

请问,我现在从别人公司购买了一台车销售给我得客户,我就赚个差价,我夜已经给客户开机动车发票,现在我做客户的分录,我借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交销项税额 借:结转成本-主营业务成本 贷:库存商品。我现在要给购车公司付款 请问我借什么 贷:银行存款 主要借怎么做
答: 您上面还缺一个分录呢, 借:库存商品 贷:应付账款 等您支付款项时,会有 借:应付账款 贷:银行存款
请问我现在从别人公司购买了一台车销售给我客户,我就转个差价。我也已经给客户开机动车发票。现在我在做客户的分录我借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交销项税额 借:结转成本-主营业务成本 贷:库存商品 。我现在要给购车公司付款 请问我借什么 贷:银行存款 主要借怎么做 我有点不清楚
答: 借库存商品 贷应付账款,
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师 4S店 采购的试驾车 因为上牌要开机动车发票 四月当月记账联入收入 挂往来过度 发票联和抵扣联被拿去上牌次月才能拿回来 次月也就是五月在做转固定资产凭证六月开始计提折旧可以吗 如果当月开票当月就上牌好 发票联给到我 就直接入固定资产 借 固定资产 进项税 贷 主营业务收入 销项税 现在发票没给我 已月底最后一天 就借 应收账款 贷 主营业务收入 销项税 结转时 借主营业务成本 贷 库存商品。等发票联收到时 借固定资产 进项税 贷 应收账款
答: 同学你好 收到发票的次月折旧 这样做就可以
企业所得税的营业收入:主营业务收入+其他业务收入营业成本:主营业务成本+其他业务成本+期间费用利润总额:主营业务收入+营业外收入-主营业务成本-营业外支出老师,是这样理解吗?
运输公司,主营业务收入是运输费运输车的维修费,司机的工资,都计入主营业务成本可以吗借主营业务成本-车辆维修费 主营业务成本-职工薪酬贷银行存款
企业无主营业务收入,但存在主营业务成本吗?就象运输企业发生的固定的成本项目,车库折旧、司机工资、车库照明费等其它成本项目。是否本月可作主营业务成本,但没有主营业务收入?
企业无主营业务收入,但存在主营业务成本吗?就象运输企业发生的固定的成本项目,车库折旧、司机工资、车库照明费等其它成本项目。是否本月可作主营业务成本,但没有主营业务收入?








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金牌学习规划 Yan老师 追问
2020-01-15 17:15
maize老师 解答
2020-01-15 17:20