- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-01-15 14:09
借利润分配贷应付利润,借应付利润贷其他应收款应交税费。
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借利润分配贷应付利润,借应付利润贷其他应收款应交税费。
2020-01-15 14:09:09

你好,分录处理的正确
2020-07-05 10:39:46

您好,是否是审计调整?
2021-11-10 11:27:47

你好 你们这个是 老公司 是盘点数据来建账的吗
2021-11-10 11:56:54

一、计提社保费时,分录是:
借:管理费用——社保费500
贷:应付职工薪酬——社保费500
二、缴纳社保费时,分录是:
借:应付职工薪酬——社保费500
借:其他应收款——代扣个人社保300
贷:银行存款800
三、具体的关系是:
银行存款减少800元,其他应收款增加300元,相当于资产总额减少了500元,利润总额亏损500元。
2021-04-16 14:21:37
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