送心意

小黎老师

职称中级会计师

2020-01-14 16:06

你好,专票普票一样入账 ,自己开的专普票是一样的缴纳税款

嘭恰恰26 追问

2020-01-14 16:49

那应交税费销项贷方假如有9500元,实际缴税950,这个是怎么做账呢?

小黎老师 解答

2020-01-14 16:52

您好,销项9500 实际交950,那就可能是有进项进行了抵扣了啊 ,这个就 借应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税  缴纳的时候 借 应交税费 未交增值税 贷银行存款

嘭恰恰26 追问

2020-01-14 16:59

那请问,我劳务公司是一般纳税人,我收到一张广告费的普通发票,是小规模纳税人的3个点的,能做管理费用吗

小黎老师 解答

2020-01-14 17:01

您好,可以做到管理费用中的

上传图片  
相关问题讨论
你好,专票普票一样入账 ,自己开的专普票是一样的缴纳税款
2020-01-14 16:06:11
同学,你好,借主营业务成本-劳务费 贷银行存款
2020-12-24 13:55:52
你这个去年无票收入吗,没有就当今年收入做账,借应收 贷主营业务收入 应交税费,这个按发票做
2020-04-20 12:38:19
你好 借银行存款 贷 主营业务收入 应交税费
2021-02-03 20:31:27
差额计入财务费用。需要对方提供发票才可以企业所得税前抵扣,否则不行。
2019-07-31 16:13:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...