送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-08-07 16:06

借:管理费用--工资   贷:应付职工薪酬--工资
借:应付职工薪酬--工资  贷:银行存款

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相关问题讨论
差额计入财务费用。需要对方提供发票才可以企业所得税前抵扣,否则不行。
2019-07-31 16:13:32
借:管理费用--工资 贷:应付职工薪酬--工资 借:应付职工薪酬--工资 贷:银行存款
2018-08-07 16:06:35
同学,你好,借主营业务成本-劳务费 贷银行存款
2020-12-24 13:55:52
你这个去年无票收入吗,没有就当今年收入做账,借应收 贷主营业务收入 应交税费,这个按发票做
2020-04-20 12:38:19
你好,销售费用-劳务费 贷应付账款
2020-07-10 17:42:38
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