送心意

五条悟老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-01-14 13:36

(1)收到样品费
借:银行存款
贷:预收账款
(2)样品合格,客户下订单后开发票:
借 :银行存款
预收账款
贷 :主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税
(3)结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品

顺利的含羞草 追问

2020-01-14 13:37

好的,谢谢老师

顺利的含羞草 追问

2020-01-14 13:40

还有个问题,就是公司员工垫付了5000元钱给公司够买东西,分录是
借:其他应付款-xx5000
贷:管理费用/制造费用…5000
同时,这个员工帮公司销售了一些商品3000元,未开发票
这时候可以
借:其他应付款-xx3000
贷:主营业务收入3000么

五条悟老师 解答

2020-01-14 13:42

员工帮公司销售商品,公司不是收钱么,为何放在其他应付?

顺利的含羞草 追问

2020-01-14 13:46

这不是之前这个员工给垫付了5000
么,能这样做么?

五条悟老师 解答

2020-01-14 14:07

员工垫付的款项可以房子啊其他应付款里面

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(1)收到样品费 借:银行存款 贷:预收账款 (2)样品合格,客户下订单后开发票: 借 :银行存款 预收账款 贷 :主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 (3)结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
2020-01-14 13:36:16
你好,公司收到客户900样品费 借:银行存款等科目  ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2022-02-22 10:55:50
收钱的吗? 借银存贷主营业务收入应交税费
2017-12-08 11:03:42
您好,借;销售费用-样品费,贷;现金或者银行存款-美元金额,人民币金额。
2017-06-01 09:04:40
借;销售费用 贷;库存商品
2017-12-12 13:59:57
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