申报12月销项税和收入时,由于前期重新申报了一笔销售。现在想冲这笔销项税10.48,以前是16%的税,收入是65.52 ,65.52*0.16=10.48 现在是13%的税。我申报12月的时候,在未开票收入税金里面扣减10.48,未开票收入金额里扣除10.48/0.13=80.62,可以这样吗?
Crystal
于2020-01-14 12:11 发布 603次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-01-14 13:17
金额和你之前金额一样,税额自己修改
相关问题讨论

金额和你之前金额一样,税额自己修改
2020-01-14 13:17:07

你好,同学。
增值税申报表,附表四填写申报处理的。
2022-03-04 11:07:30

是差额征税需要填写的,你不需要填写的
2019-12-13 14:41:12

第2列“免税销售额扣除项目本期实际扣除金额”:免税销售额按照有关规定允许从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的,据实填写扣除金额;无扣除项目的,本列填写“0”。
2022-05-10 14:10:51

免税销售额按照有关规定允许从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的,据实填写扣除金额;无扣除项目的,本列填写“0”。
2022-05-10 12:10:38
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Crystal 追问
2020-01-14 14:40
郭老师 解答
2020-01-14 14:45