请问一下,我12月份计提了管理费用,后来发现应付账款供应商的名字错误,已经结账了,1月份想要红冲重新做,会计分录应该怎么样?之前的分录是借:管理费用-福利费 贷:应付账款
gyeommi
于2020-01-14 09:51 发布 1261次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2020-01-14 09:54
你好 借 管理费用-福利费 负数 贷 应付账款 负数
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你好,是使用小企业准则吗?
2019-04-16 15:32:41

你好 借 管理费用-福利费 负数 贷 应付账款 负数
2020-01-14 09:54:47

通过以前年度损益调整科目 结转至利润分配-未分配利润
2020-01-13 09:44:53

您好
借:管理费用——福利费
贷:应付职工薪酬——福利费
借:应付职工薪酬——福利费
贷:银行存款
2019-06-01 09:52:22

你好!新准则取消了原“应付工资”、“应付福利费”会计科目、增设“应付职工薪酬”科目核算企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬。按照“工资”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系补偿”等应付职工薪酬项目进行明细核算,即将职工福利费列入职工薪酬范围核算。
借:管理费用----福利费 500
贷:应付职工新酬------应付福利费 500
它是这个意思
2017-02-21 10:58:19
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