老师,请问,我公司固定资产车辆原值19万,折旧4万,卖了 问
清理残值 借:固定资产清理 15 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款1 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-简易计税 如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 答
老师好,麻烦问一下同一个法人,名下有两个个体户,都 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,我们25年12月雇了临时工,我做12月份账时 问
那个计入生产成本-人工费 答
刚到一家公司,没有财务制度体系,账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
录入期初,固定资产卡片的录入时间需要修改吗 问
你好,固定资产最早是当年录入时间这个 答

发生管理费用福利费938.1元,如何记会计分录?是否借记管理费用-福利费 贷记 应付职工薪酬 再借记应付职工薪酬,贷记银行存款?
答: 你好,是的,先计提,然后支付
1、企业节日发放福利时,我看到实操里面借记应付职工薪酬—福利费,贷记银行存款减少。 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——职工福利 借:应付职工薪酬——职工福利 贷:银行存款 能不能直接 借:管理费用 贷:银行存款
答: 你好,个人建议是先计提,然后支付
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,员工加班餐费,借记管理费用,贷记应付职工薪酬-福利费,然后再记借应付职工薪酬-福利费,贷记库存现金,比直接借记管理费用,贷记库存现金的好处是什么?
答: 好处是这部分费用统计对计提一些例如工会经费、福利费、教育费附加有帮助
请问老师,员工参加考试报销,记借管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费,记借应付职工薪酬福利费,贷库存现金,对吗?还是直接记借管理费用福利费贷库存现金?
比如说职工聚餐 分录是借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 还是 借:管理费用-福利费 贷:银行存款
为什么给职工买的工装直接做,借:管理费用-职工福利费,贷:银行存款,食堂的买菜费用就记入,借:管理费用-职工福利费,贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费,贷:银行存款
医院员工的生活补助记到管理费用福利费吗?是借:管理费用-福利费。贷:应付职工薪酬-福利费。再借:应付职工薪酬,贷:现金吗?
老师职工的加班餐费,记入借:应付职工薪酬~福利费,贷:银存,月底汇总借:管理费用,贷:应付职工薪酬。记到应付职工薪酬~福利费,要交个税吗?





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