对方给我开了一张票 这张票是两家公司共用,另外 问
你好,这个如果你们不给对方开发票的话,就对私 答
老师固定资产日常停工维修是不是不停止折旧? 问
是的,那个不需要停止折旧 答
老师,股东转进来的款没有备注成投资款,可以入账为 问
股东转进来的款没有备注成投资款,可以入账为投资款。 答
你好,跨年费用普通发票2000元,如何入账 问
您好 金额不大 可以直接计入当期损益 比如管理费用科目 答
老师,电了发票打印有点查模糊可以入帐吗? 问
你好,同学,能看清数字的话,可以的 答
老师,计提工资跟扣个人社保怎么做分录?
答: 答:每月计提工资时候社保会计分录,首先,先按照各部门人员工资的金额确认相关的成本费用,做会计分录如下: 借:管理费用——工资 销售费用——工资 生产成本——人工费 制造费用——人工费 研发支出——工资 在建工程——工资等 贷:应付职工薪酬——工资 企业在发放工资时扣缴个人承担的社保和个税,作如下分录: 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——代保个人五险一金 应交税费-代扣个人所得税 银行存款 企业统一缴纳社保时,作如下会计分录 借:应付职工薪酬——五险一金明细科目(单位承担部分) 其他应付款——代保个人五险一金(个人承担部分) 贷:银行存款
计提工资代扣个人社保怎么做分录
答: 按下面这个做就可以
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,您好。本月计提工资下月发放,本月缴纳当月社保,我应该怎么做分录??
答: 您好! 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
宏方晟扫描仪 张敏 追问
2020-01-13 21:56
雨轩老师 解答
2020-01-13 21:58