老师员工出差报销差旅费,有一些费用是没有发票的,在汇算清缴的时候要调整。那我在平时账务处理中要怎么注明是无票的,还是要再单独做一个记录呢?

璐璐
于2020-01-13 14:04 发布 1338次浏览
- 送心意
汪晨老师
职称: 中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
你好,正常记账,标记你自己知道就可以。
2020-01-13 14:04:43
你好 能扣的 这个是差旅费补助 要是每个月都发就要记福利了,按福利扣
2022-02-22 10:18:44
您好,出差租车费发票需要贴在差旅费报销单后面的。
2020-11-24 10:05:02
上述业务是属于坐支。
2022-03-14 10:09:20
您好,可以报销,若已在去年企业所得税扣除。则直接附原费用凭证后即可。
2020-06-12 08:44:32
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