送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-01-13 13:16

你好  借预付账款 贷银行存款   设备到厂了 按你实际设备合同价做  借 固定资产 贷预付账款  银行存款  应付账款

筱然 追问

2020-01-13 13:19

老师,设备到厂了,但是没有发票,对方等下次付款再开发票,没有发票能入固定资产吗?

meizi老师 解答

2020-01-13 13:23

你好 是的 你需要暂估入账了。 因为你收到了设备次月要开始折旧了。 到时收到发票冲暂估分录去

筱然 追问

2020-01-13 19:44

老师,我们现在还在基建阶段,收到设备(没有发票)还待调试,借,在建工程-待安装设备(暂估)   贷:预付账款  应付账款  这个分录对吗?

meizi老师 解答

2020-01-13 20:02

嗯是的 先这样来做的

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相关问题讨论
同学你好,先按暂估价计入成本,然后结转;
2022-01-22 14:24:28
你好 借预付账款 贷银行存款 设备到厂了 按你实际设备合同价做 借 固定资产 贷预付账款 银行存款 应付账款
2020-01-13 13:16:58
你好,贷方应当是预收 账款才是的
2018-10-16 16:06:59
你好, 借:原材料或库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 14000 预付账款 5000
2018-08-02 10:30:25
首先,预付货款的会计分录是:借预付账款,贷银行存款。这是因为你已经支付了货款,但还没有收到货物,所以这笔款项应该记入预付账款。银行存款减少,所以贷银行存款。
2023-07-20 19:08:05
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