送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-01-13 11:52

就根据发票联次给客户就是了,如果是普票的话,就把发票联给客户就行,其他联次自己留存。

冰凌 追问

2020-01-13 11:53

去税务局代开发票,开的负数发票用给客户吗?

张艳老师 解答

2020-01-13 11:54

可以给对方客户一联。

冰凌 追问

2020-01-13 12:13

不给可以吗

张艳老师 解答

2020-01-13 12:14

这个发票是专票还是普票?对方是否已经入账了呢?

冰凌 追问

2020-01-13 12:37

专票,对方已入账

张艳老师 解答

2020-01-13 12:39

这个情况是需要购买方申请开具红字发票信息表的,如果该表有错误,是需要对方申请撤销并修改再上传的。

冰凌 追问

2020-01-13 17:56

我们是小规模,专票是税务代开的

张艳老师 解答

2020-01-13 18:48

这样的话,是需要将红字发票给对方公司的。对方是需要红字发票入账的。

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相关问题讨论
就根据发票联次给客户就是了,如果是普票的话,就把发票联给客户就行,其他联次自己留存。
2020-01-13 11:52:05
借预付账款贷银行存款
2019-12-10 13:34:07
你好,确认收入,计提销账税额
2019-07-08 02:19:03
您好!借预付账款 贷银行存款等
2017-03-16 14:18:11
你好,这种按规定你销售的金额确认收入,支付的属于成本,但你没有发票就不得税前扣除
2019-09-20 17:57:01
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