12月计提社保费时,会计分录写错,写成借:其他应付款2000 贷:应付职工薪酬-社保费 2000,我1月时该如何处理呢

枫叶柠檬0113
于2020-01-13 10:49 发布 1053次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
对的,是的,是这么做的。
2022-10-27 15:44:02
您好
计提工资
借 管理费用~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放工资
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
同学你好,能具体说一下这个业务吗?其他应付款为什么要冲工资呢?
2021-08-30 22:53:55
你好,借:应付职工薪酬 贷:库存现金
2019-10-14 22:05:04
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