- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
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你好!借 应收账款等 贷 主营业务收入 应交税费 就可以
2020-01-13 06:23:59
您好,账上还是正常寄固定资产,按月折旧,然后交所得税时可以一次性作为成本费用扣除,借固定资产贷,银行存款折旧时借管理费用等贷累计折旧
2020-06-30 15:09:49
借,银行存款3200×1.13
贷,主营业务收入3200
应交税费3200×13%
2022-01-01 14:49:13
同学你好,分录如下:
借:管理费用/制造费用
贷:应付职工薪酬 7000
借:应付职工薪酬 7000
贷:主营业务收入
应交费用-应交增值税(销项)
贷:主营业务成本
贷:存货
2022-01-11 16:11:56
借应收票据15000+1950=16950
贷主营业务收入15000
应交税费应交增值税销项税额15000*0.13=1950
2023-11-02 02:43:34
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