老师请问以前年度确认了收入 但是没有暂估成本。然后19年回来的成本发票直接正常做账,借 工程施工 材料 应交税费 -待认证进行税 贷应付账款 ,后期把成本结转到了今年,请问该怎么调?把这个成本确认到去年?
alisa 那年芳华
于2020-01-12 19:07 发布 1742次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-01-12 19:10
你好!
建议最好反结账到12月份暂估一下
相关问题讨论

你好!
建议最好反结账到12月份暂估一下
2020-01-12 19:10:08

你好,不允许这样的,应当挂账预付账款的
2017-06-19 15:11:40

你好,你可以做无票购进设备分录
购买设备,借;在建工程,贷;应付账款
发生安装费,借;在建工程,贷;应付账款等科目
完工,借;固定资产,贷;在建工程
2019-06-06 18:13:38

你好 你之前怎么做这个定金分录的 挂的应收账款还是应付账款
2020-03-23 16:33:35

好的,谢谢
2020-07-02 16:53:30
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