请问老师公户付款记的预付账款,对方一直不给开票 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
账上挂账在制品比较大,但实物已经没有了,如何销账 问
可直接转为主营业务成本 答
老师,请发一个新的个人所得税税率表,谢谢 问
您好,这个是个税的表 答
你好,去年我公司装修,包给一个工头,有14万的票现在 问
您好,是什么原因开不出来了 答
总包代发分包工资,实际个税是由分包单位代扣代缴 问
是,实际个税是由分包单位代扣代缴 答

预支款项给A员工,应计入什么会计分录。预支款项借:其他应收款-A员工贷:银行存款待A员工拿回单据,核销单据时如何录入会计分录。借:制造费用-施工材料贷:其他应收款-A员工老师,我发现这样做好像是错的。因为在日记账中我都计入了支出,可实际上等于支出了两笔款项。请问我应该如果做才对呢?
答: 你好,您的分录是对的,只有一笔支出,就是预支款项时。
公司4月支付一年房屋租金及附带用地租金,共计12万元,准备用来改建成茶叶厂房的,支付时,借,其他应收款一XX公司12万,贷,银行存款12万。摊4月租金,借,制造费用1万,贷,其他应收款一XX公司1万。结转制造费用,借,在建工程1万,贷,制造费用1万。会计分录对吗?
答: 拿到发票后直接做,借:在建工程 贷:其他应收款就可以了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们公司租赁的厂房的水电费是一个月一个月支付的,但是发票是囤着几个月一起开的,我每个月都计提了费用,分录付款借:其他应收款-XX公司,贷:银行存款 计提分录:借:制造费用-水电费 贷:其他应收款,他现在来了1-4月份的发票,和我计提的金额差一点,如何调整?
答: 你好 你们差异了多少金额 你可以在4月最后一个月做调整即可 把做多的或者少做的 一次性调整一下分录即可









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刘燕婷 追问
2020-01-12 18:22
立红老师 解答
2020-01-12 18:25
刘燕婷 追问
2020-01-12 23:11
立红老师 解答
2020-01-12 23:41