送心意

董老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-01-11 22:50

您好,是上期留抵的税款。
因为不是发生额啊,本期计提之后,月末未交增值税的余额=17万多-16万多

董老师 解答

2020-01-11 22:50

结转的时候,是实际缴纳的时候,借 应交增值税-未交增值税  贷银行存款

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有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21
你好 1.是借方了的话 就不在做分录 就在应交税费——应交增值税-转出未交增值税 借方放着 以后月份有税的时候抵减即可 2. 进项已经大于了销项税的情况下可以不考虑勾选了 。 主要考虑你们有税负率考核的话 适当缴纳税费
2020-03-28 12:56:52
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
是的。就是这样老做分录的 
2021-08-16 13:01:05
你好,你想问的问题具体是? 不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
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