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soraya
于2020-01-11 15:13 发布 1677次浏览
宸宸老师
职称: 注册会计师
2020-01-11 15:13
您好,把借方分录红冲一下,当时是借记什么科目的呢
soraya 追问
2020-01-11 15:14
销售费用
宸宸老师 解答
2020-01-11 15:16
您好借:销售费用应交税费-应交增值税(进项税)借方负数:销售费用 如果金额较大,需要通过以前年度损益调整代替费用类科目
2020-01-11 15:19
我是多计提了进项税,进项税还要放在借方吗
2020-01-11 15:22
您好,稍等,我误解您的意思了借:销售费用贷:应交税费-应交增值税(进项税转出) 【这部分需要申报进项税额转出的】
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宸宸老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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soraya 追问
2020-01-11 15:14
宸宸老师 解答
2020-01-11 15:16
soraya 追问
2020-01-11 15:19
宸宸老师 解答
2020-01-11 15:22