老师,就是本来我们买了关联股东的原材料,导致产品 问
需先计损失,再单独处理资产转让: 先将 10 多万损失计入 “待处理财产损溢”,明确关联股东赔偿后转 “其他应收款”。 原材料、在产品卖给关联股东时,按约定价格正常核算(不分摊损失),赔偿款与转让款分别结算。 两者分开处理,避免公司承担本应由对方负责的损失。 答
请问老师,这样的发票类目预付卡销售*抖音付费服务 问
是的,就是那样处理就行 答
老师好,我们公司要招聘一个外贸主管,要预算一下投 问
同学,你好 预算一下投入产出?? 是预算项目还是什么? 答
企业购买设备,一般用银行固定资产贷款,一般用自有 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,您好,有一公司,账上挂着欠供应商货款65万,其实 问
可以的,没问题的哈 答

老师: 在建工程借方3W。预付帐款借方7000元。借:固定资产3W 贷:在建工程3W。 请问老师,那预付帐款借方余额怎么弄?
答: 您好 请问您支付了款项么
老师你好,公司转让,账上固定资产,无形资产,在建工程,以及预付账款这些都有余额,这些要怎么处理呢?
答: 你公司需要看是转让的是股权呢,还是打包转让,打包转让,按净资产转让就行。不用管资产和负债有没有余额。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师请问下这个固定资产的题目,预付账款以及财务费转在建工程这我不是很理解,可以说一下嘛,我在图片里面标注了
答: 您好,哪个地方不太懂呢?


CM 追问
2020-01-11 10:53
bamboo老师 解答
2020-01-11 10:54
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2020-01-11 11:11
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bamboo老师 解答
2020-01-11 11:15
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2020-01-11 11:23
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2020-01-11 11:27