老师好,支付业务费没有发票的是不是在企业所得税 问
是的对的,是这么做的 答
老师 我想问下 就是我这边购买的项目报名费 问
同学您好,可以的。可以先计入费用,汇算清缴的时候调增就行。 答
你好老师A公司预付款你好老师公司预付的借款 都 问
正常的,应该是其他应付款吗? 答
请问小会计准则下,税会差异怎么进行会计处理及税 问
您好,您具体指的是什么税会差异呢?指的是纳税调整吗 答
你好,老师,帮看下这两个问题,1、增值税,80*6%=4.4万, 问
你好,请问你这边具体问题是? 答
跨年度企业所税税多计提,会计分录怎么做
答: 你好,冲销多计提 借;应交税费——企业所得税,贷;以前年度损益调整——所得税费用 借;以前年度损益调整——所得税费用,贷;利润分配——未分配利润
老师 跨年度多计提的企业所得税 会计分录应该怎么写呢
答: 借应交税费、企业所得税 贷利润分配未分配利润, 这个是小企业会计准则做账。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,提前年度多计提企业所得税,跨年冲销如何写会计分录
答: 您好! 通过以前年度损益调整科目冲回,分录为 借:以前年度损益调整 (红字)(摘要--冲回X年度多计提所得税) 贷:应交税费--应交企业所得税 (红字) 借:利润分配---未分配利润留成 (红字) 贷:以前年度损益调整 (红字)